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阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)2015年预算公开(补充)
字体:[ ] 日期:2016-09-28 浏览次数: 来源:文联办公室 作者:

阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)

2015年预算公开

 

阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)概况

一、部门概况

(一)主要职能

1、制定全市文学艺术创作中长期规划;

2、了解掌握全市文学艺术创作动态,组织推动全市文学艺术创作和研究;

3、负责开展全市重点作品的推介研究与探讨活动,完成上级交办的文学艺术创作课题研究;

4、采集办刊信息,并对信息进行筛选、加工、储存、利用;编辑、出版、发行《娘子关》杂志。

(二)2015年主要工作任务

《娘子关》办刊宗旨:坚持“二为”方向,贯彻“双百”方针;坚持以社会主义核心价值观为引领,凝聚向上和向善的力量;抵制媚俗、低俗、庸俗及宣扬色情、暴力等倾向的作品;坚持以人民为中心的创作导向,刊发更多反映人民主体地位和现实生活、群众喜闻乐见的优秀作品,承担起铸造灵魂的神圣使命。

刊物以发表文学作品为主,兼顾其他艺术门类。突出地方特色,充分发挥阵地的功能,鼓励老作者出力作,培养新作者露头角,重点推出本地文学新人;立足本地,面向全国,相约名家佳作,提升品位和档次;开发民族文化丰厚资源,注重本地文化特色,打造文化品牌;注重来自基层作者、反映基层生活的鲜活作品。刊发更多有筋骨、有道德、有温度,书写和记录人民的伟大实践、时代进步要求的文艺作品,以举精神之旗、立精神支柱、建精神家园为己任,为文化繁荣兴盛、民族复兴作出贡献。

2014年,《娘子关》杂志社进行了内部调整,使杂志社的各项工作更加趋于正常化和正规化,制定了更为明确的办刊思路和办刊制度,使各项工作有条不紊地进行。2015年,面对目前形势的发展变化,为了使刊物更好地发展,更好地服务于本市经济建设和文化建设,特制定本年工作任务:

1、在12月底前,组织一次评奖活动。通过评奖活动,对优秀作者、优秀作品等的奖励,促进良好的文学创作氛围地形成,使本土作家能够更加积极的创作出更多的积极向上、符合时代主旋律优秀作品来,以此来促进阳泉文化事业的长足发展。

2、抓好“三个文化”创作。省委书记王儒林在山西省委十届六次全体会议上提出,要弘扬山西源远流长的法治文化、博大精深的廉政文化、光耀千秋的红色文化。围绕“三个文化”,市文联将举办一次“弘扬三个文化·书香阳泉”主题征文活动。

3、编辑出版《2014阳泉文学年度报告》。《2015阳泉文学年度报告》是一个开始,是记录和传承阳泉文学精神的开始;也是记录阳泉文学界一年来辛劳与汗水,梦想与追求的的开始;同时更是开启阳泉文学新高度,吹响文学进军号的开始。通过阳泉评论家们对阳泉每年对长篇小说、中篇小说、散文、诗歌、评论、报告文学、影视作品进行梳理、评述,用明确的观点、中肯的态度、全方位的对阳泉整体创作中存在的问题和今后的发展做出详细的解读。《2014阳泉文学年度报告》是本着发现问题才能改正和进步的原则来记录阳泉文艺现状与发展,将为阳泉文学向前发展起到划时代的意义。

4、做好《娘子关》(1—6期)的编印工作,出版1期增刊和副刊。《娘子关》杂志作为我市的一张文化名片、一个让外界了解阳泉文化的一扇窗户,是我市唯一具有国内统一刊号和国际标准刊号的文学类刊物(双月刊),可在国内外公开发行,每期印刷发行5000册。只有通过办好《娘子关》杂志,才能让外界更好地了解阳泉文化现状与发展。只有将这扇窗真正的作用发挥好,才能使得张文化名片更好地得到认识、认可。

 5、做好编辑人员岗位培训工作。

二、部门预算单位构成

 

序号

单 位 名 称

1

阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)

 

 

表一:2015年收支预算总表

部门名称: 阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

68.39

一、一般公共服务支出

42.74

一、工资福利支出

24.98

   财政拨款

43.39

二、国防支出

二、商品和服务支出

41.24

   行政事业性收费资金

三、公共安全支出

三、对个人和家庭的补助

2.17

   专项资金

25.00 

四、教育支出

四、对企事业单位的补贴

   国有资源(资产)有偿使用收入

五、 科学技术支出

五、转移性支出

   其他收入

六、文化体育与传媒支出

25.00 

六、债务利息支出

二、政府性基金

七、社会保障和就业支出

七、基本建设支出

三、财政专户管理的事业资金

八、医疗卫生与计划生育支出

0.65

八、其他资本性支出

四、其他资金

九、节能环保支出

九、其他支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、预备费

二十一、其他支出

二十二、转移性支出

收入合计

68.39

支出合计

68.39

支出合计

68.39

 

表二:2015年一般公共预算资金支出预算表

部门名称: 阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

合计

68.39

43.39

25.00

一般公共服务支出

67.74

42.74

25.00

 阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)事务

67.74

42.74

25.00

       行政运行(群众团体事务)

       事业运行(群众团体事务)

67.74

42.74

25.00

医疗卫生与计划生育支出

0.65

0.65

 医疗保障

0.65

0.65

   行政单位医疗

   事业单位医疗

0.65

0.65

 

表三:2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称: 阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)

 

单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

合计

68.39

基本支出

68.39

 人员经费

28.64

   在职人员工资

15.02

     基本工资

4.65

     保留津贴

0.37

     生活性补贴

1.63

     岗位津贴

1.88

     供热补贴

0.84

     奖金

0.39

     基础性绩效工资

3.86

     奖励性绩效工资总额

     住房公积金

1.39

     提租补贴

0.01

     女工卫生费

   医疗保障

0.65

     在职职工医保

0.65

     退休职工医保

     工伤保险

     生育保险

     医疗费

   其他人员经费

0.13

     养老保险

     失业保险

0.06

     遗属补助

     残保金

0.07

   计划生育奖励

0.06

     独生子女费

0.06

     独生子女父母退休一次性奖励

   其他

12.78

     其他工资福利支出

12.78

     其他对个人和家庭的补助支出

 日常公用经费(非标准)

0.54

   日常公用经费(非标准)

0.54

     直接支付供热费

     授权支付供热费

     培训费

0.24

     工会经费上缴工会50%部分

0.115

     工会经费拨回单位50%部分

0.115

     福利费

0.01

     离退休人员统一订报费

     离退休人员统一订杂志费

     离退休人员公用经费拨回单位部分

0.06

 日常公用经费(标准)

39.21

   日常公用经费(标准)

39.21

     办公费

0.33

    印刷费

0.21

     电费

     邮电费

0.15

     物业管理费

0.22

     差旅费

0.27

     会议费

     公务接待费

0.23

     公务用车运行维护费

1.80

     其他商品和服务支出

36.00

表四2015年政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

表五 :2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

部门名称: 阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)

 

单位:万元

项  目

预算数

合计

2.03

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

0.23

3、公务用车费

1.80

  其中:(1)公务用车运行维护费

1.80

        (2)公务用车购置费

 

阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)

2015年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2015年收入预算68.39万元,其中:财政拨款68.39万元。

二、支出预算总体安排情况

2015年支出预算68.39万元。

1.按支出功能分类分为,包括一般公共服务支出42.74万元、文化体育与传媒支出25万元、医疗卫生与计划生育支出0.65万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出24.98万元、商品和服务支出41.24万元、对个人和家庭的补助2.17万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

1.按支出功能分类,包括事业运行支出67.74万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。医疗保障支出0.65万元,主要用于部门职工的医疗保险。

2.按支出用途分类基本支出和项目支出,基本支出43.39万元,包括人员支出、日常公用支出;项目支出25万元,主要包括文化体育与传媒支出。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括在职人员工资支出15.02万元、医疗保障支出0.65万元、其他人员经费(养老保险等)支出0.13万元、计划生育奖励支出0.06万元、其他支出12.78万元、日常公用经费支出39.75万元。

四、三公经费变化原因

 由于预算减少,三公经费比往年减少。


 

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